2011年7月1日, 澳大利亚政府的R&D研发税务激励政府补助项目正式生效了。作为迄今为止关于开展研发活动最大规模的政府补助项目,澳大利亚政府每年提供超过18亿澳币的研发政府补助预算。本土企业和符合条件的外资企业都有机会对在澳大利亚和海外的研发支出获得现金返还或者税务抵扣。研发税务激励政策可以为符合条件的申请者提供高达每年合格研发活动总支出 的43.5%的现金返还或者38.5%的不可返还(可以在未来实现税务利润时抵扣)的形式进行的税务减免。
以下时间顺序显示研发企业申请研发税务激励政府补助的流程:
1. 每年7月1日(澳大利亚财政年度开始)
澳大利亚研发企业在该财政年度中开始研发活动,并开始支付费用。
2. 次年的6月30日(澳大利亚财政年度结束)
在财政年度结束后,我们可代理研发企业向AusIndustry登记申报在整个财政年度进行的研发活动。研发税务激励的申报截止日期为财政年度结束后的十个月内。
3. 在向AusIndustry登记后,研发企业将收到研发税务激励登记证书的确认函。
4. 之后,我们可代理研发企业向澳大利亚税务局申报年度所得税报表,其中包括研发税务激励登记证书号和研发费用总额等相关信息。
DAL国际会计师事务所是⼀家专业代理R&D研发税务激励政府补助申请的咨询机构。我们拥有澳大利亚CA皇家特许会计师事务所执业牌照和澳大利亚政府注册税务师Registered Tax Agent执业牌照,并获得澳大利亚工业科学部门AusIndustry研发税务激励申请代理的注册认证。多年来我们成功协助过许多不同行业的各类企业获得的研发现金返还和税务抵扣,并辅助企业满足相关税务的合规要求。通过整合研发税务激励补助咨询与递交、审计预期准备、和税务申报合规化等一系列服务,我们致力于为研发企业提供政府补助申请的高质量服务。
我们密切注视着着政府各类监管规定以及所有权规则的变化,及时地向客户传达新出现的政策机会。我们竭力协助澳大利亚和海外的初创企业,大型企业和风险投资支持企业,使他们申请包括研发税务补助在内的各类政府补助成功机会最大化。作为经验丰富的注册会计师CA,我们的服务范围也包括帮助企业建立澳大利亚的分公司,申请“海外调查”程序(OVERSEAS FINDING)以及合规化提供建议和支持。
与我们的合作,您将获得以下高质量的服务:
1. 我们将对您当前进行的或计划中的研发活动进行资格评估。针对集团内部企业架构和外包研发业务协议给出我们的建议 ,以实现在研发税务优惠政策下的收益最大化。
2. 我们可以协助您准备或复查您的研发税务激励申报。我们将与您公司内部或外部的团队紧密合作,评估并得出符合逻辑的结论。此外,我们将按照您的需要,持续提供所有必要的合规化管理协助以及会计和税务方面的长期支持。
3. 我们将针对所需文件的提供和相关记录的保存给出合规建议,以便您成功申领研发税务激励补助,并在未来可能出现的任何审计活动中提供支持。
4. 我们将全权代理您的年度研发税务激励补助申请,并在您需要的情况下代为递交企业年度税务的申报。
联系人:Vincent Mobile: 0450283217 Wechat:vincent201102(请注明研发税务)